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2017年国际注册内部审计师(CIA)每日一练(62)

发布时间:2017年04月13日| 作者:佚名| 来源:本站原创| 点击数: |字体:    |    默认    |   
 
在审查企业流程过程中,内部审计师该 内 容 由中 审网校 所 属 w w w.a u d itcn.com可以:
A:对流程设计中设置的控制点提出合理建议。
B:领导流程设计小组。
C:决定采用何种控制方法。
D:审查所提控制建议的实现情况。

 

 答案及解析见文末!

 

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答案:A。

解题思路:企业流程的审查属于咨询业务,在咨询业务(或者保证业务)中,内部审计师该 内 容 由中 审网校 所 属 w w w.a u d itcn.com不能承担管理层职责,代替管理层做决定或执行具体事务。内部审计师该 内 容 由中 审网校 所 属 w w w.a u d itcn.com可以提出建议,但是要明白管理层有权接受或者拒绝建议。审计师该 内 容 由中 审网校 所 属 w w w.a u d itcn.com越权会严重损害企业评估的客观性。

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