2017年国际注册内部审计师(CIA)每日一练(89)
在审查企业流程过程中,内部审计师 该 内 容 由 中审网 校 所 属ww w.a uditcn .com可以:
A:对流程设计中设置的控制点提出合理建议。
B:领导流程设计小组。
C:决定采用何种控制方法。
D:审查所提控制建议的实现情况。
答案及解析见文末!
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答案:A。
解题思路:企业流程的审查属于咨询业务,在咨询业务(或者保证业务)中,内部审计师 该 内 容 由 中审网 校 所 属ww w.a uditcn .com不能承担管理层职责,代替管理层做决定或执行具体事务。内部审计师 该 内 容 由 中审网 校 所 属ww w.a uditcn .com可以提出建议,但是要明白管理层有权接受或者拒绝建议。审计师 该 内 容 由 中审网 校 所 属ww w.a uditcn .com越权会严重损害企业评估的客观性。

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