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《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试卷一

发布时间:2010年03月01日| 作者:佚名| 来源:网络整理| 点击数: |字体:    |    默认    |   
助该审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com决定是否对匿名信进行进一步调查?

  A、将本季度的维修费用与以前时期的相比较

  B、对替换零件进行实地盘点,验证其存在性以及进行评估

  C、分析记得维修费用的替换零件,检查替换项目数量的合理性

  D、对零件发票进行抽样,检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据

  60.以下哪项对初步调查的描述最适当的?

  A、用来了解管理层目标的标准化问卷

  B、用来检查关键雇员态度、技能和知识的统计抽样

  C、为了确认风险以及确定控制风险的措施而对会计控制系统进行的穿行测试

  D、为了确定重点审计领域而用来熟悉组织的活动和风险的过程

  61.在开展与现金控制有关的业务时,内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com观察到每日现金收入没有全部存入银行。对现金收入明细表的抽样比较揭示出:每日的现金收入明细表与现金日记账分录数相等,但与每日的银行存款数不符,从长期来看,现金收入明细账总额与银行存款总额相符。支持内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com的观察的信息是:

  A、充分的,但不可靠或不相关

  B、充分的,可靠和相关

  C、不充分,可靠或相关

  D、相关的,但不充分或不可靠

  62.为了控制审计项目和避免时间超出预算,修订时间预算的决定通常在以下何种做出?

  A、在完成初步调查后立即

  B、当证实时间存在严重不足时

  C、当批派没有经验的审计人员参加审计业务时

  D、在为了证实审计发现而进行扩大性测试后立即

  63.以下哪项对初步调查的描述最适当?

  A、用来了解管理层目标的标准化问卷

  B、用来检查关键雇员态度、技能和知识的统计抽样

  C、为了确认风险以及对风险的控制而对会计控制系统进行的穿行测试

  D、为了确定重点审计领域而熟悉组织的活动和风险的过程

  64.最可能保证仅按照批准的金额开工资支票的控制措施是

  A、对工资单上的员工定期进行基数核对

  B、要求未送达的支票退回出纳

  C、要求员工主管批准员工的工作时间卡

  D、定期现场观察工资支票的分发情况

  65.以下哪一项是有关电子商务风险的最好描述?

  A、发生对目标的达成有负面影响的某事件的不确定性

  B、发生对管理层保护本组织的资产的能力有正面影响的某事件的不正确定性

  C、发生对目标的达成有正面影响的某事件的不确定性

  D、发生对本组织的资源的有效和高效利用有影响的某事件的不正确性

  66.具有心理学科学历的一位新任审计职员建议设计一份问卷来调查公共汽车司机对于部门经营、加班、行驶小时数/里程数等的态度。以前内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com从未使用过类似的问卷,首席审计执行官是否应该同意设计并使用这种问卷?

  A、不应该,审计工作应该仅限于客观数据,以确保审计的独立性不被损害

  B、不应该,审计部门缺少设计这种问卷的知识

  C、应该,该数据与理解事故和故障的原因相关

  D、应该,问卷是一种比观察和会谈更加客观的收集证据的方式

  67.交流技能对内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com应当卓有成效地将以下信息转达给被审计单位,但不包括

  A、为某特定可审计实体设计的审计具体目标

  B、基于某可审计实体的初步调查之上的审计评价

  C、在选择审计调查领域时使用的风险评估

  D、所作出的对某一特定可审计实体的建议

  68.内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com胜任能力的要求?

  A、适用于本公司经营的税法及法律

  B、精通会计原则

  C、理解管理原则

  D、精通计算机系统和数据库

  69.以下哪种情况下内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com可能缺乏客观性?

  A、某内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查

  B、某前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查

  C、某内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com建议在与一个服务组织订立的处理雇员工薪呵福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标

  D、工薪会计职员帮助内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com对小型摩托车存货进行盘点

  70.审计委员会具有许多服务功能,其中有些可能有益于内部审计,那么审计委员会给内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com带来的最大益处是

  A、保护内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com的独立性免受管理层的不利影响

  B、审查年度审计计划并监督审计结果

  C、批准审计计划、日程表、人员配备以及必要时与内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com会面

  D、审查抽取到的公司经营活动的内部控制程序副本并与公司领导进行讨论

  71.《标准》规定,能实现内部审计机构独立性的途径是

  A、人员配置和监督

  B、持续的专业发展和应有的职业审慎

  C、人际关系和沟通

  D、组织状况和客观性

  72.为保证针对审计发现所提出的改进措施得以实,可要求进行跟踪活动。内部审计机构开展跟踪活动的责任应当在以下哪项文件中加以规定?

  A、内部审计机构书面章程

  B、审计委员会使命声明书

  C、每次审计任务下达之前的业务备忘录

  D、在合适的审计报告中特别声明

  73.相对于主机环境,以下哪项环境控制风险在个人电脑条件下更容易发生:

  A、使用盗版软件造成的侵犯版权

  B、对数据的非法进入

  C、由于不完善的数据保留政策,缺乏数据

  D、以上答案都正确

  74.根据以下信息回答问题:

  某公司在通过局域网(LAN)相连的个人电脑上储存生产数据,通过电子数据交换(EDI)来利用这些数据实现自动采购。根据下个月的生产计划和能确定每一产品所需零部件的经授权的物料需求计划(MRP),向经授权的供应商采购。

  由于生产所需零件缺货,生产线曾被迫停产。在确认零件不足的原因时,以下审计程序最有效的是

  A、确认是否存在充分的访问控制来限制错误数据被输入生产数据库

  B、使用通用审计软件生成一份造成每次停产的零件短缺的完整清单,并对这些数据加以分析

  C、从个人电脑数据库中对存货零件进行随机抽样,并与零件的实有数进行比较

  D、对一段时间内的生产信息进行随机抽样,并追溯其在局域网(LAN)生产数据库中的输入情况

  75.收货部门人已经订购但尚未收列的货物保持采购订单档案,该控制措施确保?

  A、将货物及时发送给适当的部门

  B、只接受那些得到授权的货物

  C、在收货时付货物进行准确清点

  D、货物在接收后不会丢失

  76.内部控制是用来对什么提供合理的保证?

  A、防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误或违规,并且及时进行纠正

  B、管理层的计划不因雇员的串通舞弊而失败

  C、内部审计机构经济有效地完成对管理层业绩的指导和监督

  D、合理评估管理层的计划、组织和指导过程

  77.内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

  A、为风险管理提供咨询

  B、作为产品开发团队的领导

  C、作为道德规范的倡导者

  D、作为外部审计的联系者

  78.首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了

  A、一种系统化的评估程序并结合可能不利情形的专业判断

  B、一份对组织有潜在不利影响事项的清单

  C、组织内可审计活动的清单

  D、某事件或行动对组织造成不利影响的可能性

  79.首席审计执行官确保内部审计部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:

  A、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务

  B、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求

  C、与审计委员会和管理层建立信任

  D、满足有效的连续计划的需要

  80.某注册内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com(CIA)以非内部审计师该 内 容 由中 审网 校 所属ww w.audi tcn .com的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重

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