宿豫区交通局采纳审计建议出台内部管理制度
【导读】 9月期间,宿迁市宿豫区审计局在实施区交通运输局局长经济责任审计暨2013年度部门预算执行审计时,发现区交通局内部管理制度不够健全,在预算执行、固定资产管理、费用报销、省补资金管理方面存在诸多薄弱环节。
9月期间,宿迁市宿豫区审计局在实施区交通运输局局长经济责任审计暨2013年度部门预算执行审计时,发现区交通局内部管理制度不够健全,在预算执行、固定资产管理、费用报销、省补资金管理方面存在诸多薄弱环节。审计组及时将有关情况反馈给区交通局,并建议针对内部管理方面存在的薄弱环节制定相应的内部管理制度。区交通局积极采纳审计建议,召集相关部门研究部署,出台了《宿豫区交通运输局财务管理制度》,对资金、资产及项目管理的各个环节进一步加强规范。(周小轩 来源:宿迁市宿豫区审计局)
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