山东省章丘市公用事业局发挥内审职能作用强化三公经费等专项审计工作
章丘市公用事业局审计科在局领导的重视与支持下,不断拓展内审工作领域,在做好传统财务收支审计、建设项目工程预决算等审计的同时,注重开展专项审计,充分发挥了内部审计的职能作用。
一是根据章丘市政府关于加强“三公”经费及会议和外出学习考察经费使用情况审计监督工作的通知,每季对局下属14个公司“三公”经费开支情况进行审计,并定期上报市审计局,对发现的不符合规定的问题提出意见,使“三公”经费得到了有效的控制,2013年该局“三公”经费开支同比下降了45%。
二是对近三年以来的12项重点项目工程款支付情况进行了专项审计,核减工程支付款2200余万元。
三是对仓库物料管理进行了专项审计,按照该局现行管理体制重新研究制定了材料核算办法,规范了仓储业务管理。(章丘市审计局 穆庆峰)