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陕西省铜川市:强化内部审计监督 提升财务管理水平

发布时间:2014年04月28日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

     【导读】我局不断完善单位内部控制制度,健全财务管理程序,强化内部审计监督,着力提升住建系统财务管理工作上水平和上台节。

  为进一步加强局属单位财务管理,严肃财政、财经纪律, 规范会计行为,提高局属单位财务管理水平和会计信息质量,增强资金的使用效益,建立健全科学、民主的决策机制和管理制度。自2010年我局正式组建以来,首先制定和印发了《关于进一步加强局属单位财务管理工作的意见》(铜住建发〔2011〕324号)从加强财务计划管理、收入管理、支出管理、资产管理、会计档案管理、财务监督和财务人员队伍建设等9个方面来加强局属单位财务管理工作。随后又陆续制定印发了《关于进一步规范资金审批联签会审的通知》(铜住建发〔2012〕197号)和《关于进一步规范执行市政基础设施维护项目联签会审制度的通知》(铜住建发〔2012〕210号),对规范项目和资金审批行为、提高办事效率、防范财务风险、加强监督管理起到了有效作用,是对原有廉租住房资金使用审批程序、城市维护建设资金使用审批程序、公租房建设项目资金使用审批程序等专项资金审批程序的进一步健全和完善,在执行过程起到了层层把关、互通信息的有利作用,为推动局系统财务管理水平的不断提升奠定了的基础。

  近期为了深入贯彻落实“中央八项规定”,强化财务管理活动监督,全力抓好住建系统党风廉政建设,根据《会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《违规发放津贴补贴行为处分规定》等具体要求,一是制定印发了《关于严格财务管理人员监督管理和规范财务管理活动的意见》(铜住建[2014]150号),在局系统实行了财务管理人员备案制度,重申了强化会计监督检查,确保会计机构、会计人员正确履行职责和规范财务支出、严格厉行节约的具体内容。二是拟定下发了《关于印发<2014年内部审计计划>的通知》(铜住建[2014]126号),安排实施对局属企事业单位2013年度财政、财务资金收支及有关经济活动,预算内、非税资金的管理和使用情况,重点是“三公”经费支出情况、重点项目建设资金使用情况等进行内部审计,目前已实施11家就地审计,正在开展执行国库集中支付单位的报送审计。

  通过这些制度的建立健全,狠抓贯彻落实,努力使财务管理活动更加规范化、制度化,充分发挥财务管理活动服务于单位经济活动的重要作用。着力加强内部审计工作,保证资金使用程序和用途的合法合规,防止资金使用过程中的违章违纪违法行为的发生,确保资金安全有效使用,更好地服务于部门、单位经济活动。

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