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浙江省海宁依靠内审提升公务支出公款消费审计成效

发布时间:2014年05月16日| 作者:| 来源:中国内部审计协会| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

   【导读】 海宁市审计局认真落实《浙江省公务支出公款消费专项审计工作方案》要求,依靠各预算单位内审人员,提升公务支出公款消费同步审计的成效。

    海宁市审计局认真落实《浙江省公务支出公款消费专项审计工作方案》要求,依靠各预算单位内审人员,提升公务支出公款消费同步审计的成效。

    一是确保自查质量。从2月19日起,各一级预算单位内审人员对公务支出公款消费主要涉及的七大方面内容进行全面自查,在填报阶段对下属单位进行指导,加强对下属单位填报的自查表和内审报告进行严格审核,确保自查质量。

    二是敦促及时整改。各一级预算单位内审人员按不少于下属单位数量三分之一的要求,对下属单位进行了实地抽审。审计过程中,针对下属单位存在的公务支出公款消费审批控制不够规范等情况,及时向单位领导进行汇报,敦促相关单位进行整改。

     三是健全长效机制。5月4日,海宁市以两办名义下发了《海宁市党政机关公务接待管理办法》、《海宁市外出学习考察活动管理规定》以及《关于进一步加强公务用车管理的若干意见》后,各一级预算单位内审人员敦促本级和下属单位建立健全公务支出公款消费相关制度,进一步规范公务支出公款消费行为,促进党政机关事业单位反对浪费厉行节约。(浙江省海宁市审计局 任惠娟)

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