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江苏南通崇川区召开上半年内部审计工作会议

发布时间:2014年08月12日| 作者:| 来源:中国内部审计协会| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

     【导读】 7月31日,崇川区召开了上半年内部审计工作会议。会上,内审分管副局长张玉国介绍了区审计局上半年工作开展情况。随后,各内审机构针对各自工作中的特色做法进行了交流汇报。

    7月31日,崇川区召开了上半年内部审计工作会议。会上,内审分管副局长张玉国介绍了区审计局上半年工作开展情况。随后,各内审机构针对各自工作中的特色做法进行了交流汇报。

    上半年,区内部审计工作按照“围绕中心、服务大局、突出重点、取得实效”的要求,取得了许多成果。各涉农街道审计办普遍开展了对村组的财务收支、年终分配、会计基础工作等方面的审计,规范了村级集体资产管理和财务基础管理;狼山镇街道审计办代街道党工委、办事处拟出台了《关于进一步加强街道社区“三资”监管工作的意见》,明确了社区集体资产租赁工作规范和监管流程以及社区委托代理记账监管工作流程,规定社区每月发生的每笔经济业务和事项,在报送会计服务中心代理会计记账前,先报送经管站审核把关,对不合规、不合法、不合理的支出和不按规定处理的会计业务予以纠正,强化了审计监管力度;文峰街道审计办组织各社区经管员对财务凭证进行会审,对发现的问题共商解决对策,进一步规范了各社区会计基础工作和财务管理。富士通公司作为全区唯一一家企业内审机构也作了交流发言。 

    会议最后,区审计局党组书记、局长曹龙兵对今后的内部审计工作作了部署:一要继续拓宽内部审计的广度,公共资金走到哪里,内部审计就要跟踪到哪里。要加大任中审计比重、对村级土地补偿等专项资金、工程建设领域、资产购置、租赁以及老百姓反映的热点问题等,内部审计都要跟踪监督。二要继续挖掘审计的深度,在审计过程中发现的疑点要一查到底,敢于披露和汇报,体现审计的作用和价值。三要争取领导支持的力度,针对发现的普遍性、倾向性问题,提出合理化建议,提请单位出台管理性文件,促进成果转化;通过及时汇报审计成果,逐步提高内部审计的地位。

     各涉农街道审计办、富士通公司审计部的负责同志参加了会议。(龚沈)

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