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湖北咸宁农村信用社咸安办事处推行三项举措强化内审工作

发布时间:2014年09月17日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

   【导读】近年来,咸宁农村信用社咸安办事处监审部门在审计机关指导下,坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的方针,推行三项举措,强化内部审计工作,成效明显。

   近年来,咸宁农村信用社咸安办事处监审部门在审计机关指导下,坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的方针,推行三项举措,强化内部审计工作,成效明显。

    一是严格执行对账制度。根据审计机关的要求,咸宁农村信用社咸安办事处监审部门制订了《咸宁农村信用社咸安办事处对账工作管理办法》、《咸宁农村信用社咸安办事处对账工作考核办法》,签订了对账工作责任书,明确了对账工作职责,对账工作程序、对账工作要求和对账工作考核,确保了对账工作的顺利开展。同时财会统计部门每月安排2个人对全区所有营业网点进行了专人专班对账,会计事后监督中心每月对各信用社对账工作进行监督,稽核监察 该 内 容由 中 审网 校 所属 w w w.au d it cn.com部门每季度开展了对账工作检查,近年来,应对账户463户,已对账户463户,对账率达100%。

     二是严格执行条线管理监督制度。为加强对重要业务领域和管理环节的检查监督,该办事处先后开展了会计决算真实性审计,抵债资产全面清查,财务操作风险检查,员工不良行为集中排查,以及下属部门负责人经济责任审计等工作,从而使该社的条线管理监督实行全覆盖。近年来,共深入25个网点审核会计凭证7636本、业务量108万笔,排查风险业务1268笔、已整改1201笔、整改率95%,下发操作风险提示书107份,收回整改事项落实报告书107份,受理查询查复125多次,进行业务通报12次。同时,加大对冒名贷款和违规违纪贷款的整治力度,督促违规责任人对冒名、违规违纪贷款进行督办清收与整改,并对虚假抵质押贷款9笔、金额106万元移交了公安机关经侦大队,督促49名责任人收回违规贷款1190.58万元。

     三是严格执行整改制度。一方面全面落实了稽核监察 该 内 容由 中 审网 校 所属 w w w.au d it cn.com问责制,明确监审人员的职责,加大对风险点的监控,对事前、事中的防控,对审计中查出的问题建立了台账,落实了责任人,并对违纪违规人员进行了处理。近年来共处理违纪违规人员141人,其中:警告3人,记过1人,记大过1人,撤职1人,通报批评3人,罚款132人。另一方面,全面落实了各类违规违纪问题的整改。针对查出的违规违纪问题,及时下发了整改通知,并督促各信用社按照整改通知的要求,组织专班进行了整改。近三年来,该办共整改有违规违纪问题但处理不到位人员90名、金额7.3万元,整改不合理工资薪金支出88笔、金额31.27万元。(闻方明)

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