青浦区审计局出台审计整改内部操作规程
为进一步明确审计整改职责,确保审计结果有效运用,切实提升审计效能,近日,青浦区审计局出台审计整改工作内部操作规程,从三个方面对审计整改工作内部操作进行细化。
一是明确审计整改工作情况作为年度项目考核重要内容之一,是审计业务工作重要组成部分,与调查了解、审计实施具有同等重要作用。二是明确审计整改工作实行分级责任制,审计组长负责审计项目具体整改工作,业务科室负责人对本科室实施审计项目的整改情况进行催办检查,有关职能科室对全局审计项目的整改工作进行督办,同时明确提出按季度将审计整改情况报区人大、区政府和相关分管区长。三是明确审计组自审计报告、审计决定送达之日起30日内督促被审计单位制订审计整改工作方案,90日内督促报送审计整改结果报告,100日内撰写审计整改检查报告,由审计组对被审计单位整改结果作出评估判断。对已超出整改期限仍未落实整改的被审计单位,要求审计组向被审计单位反馈审计整改率。