江苏省连云港市内审协会:首次组织开展内部审计业务档案评选
为进一步提高内部审计质量,近期连云港市对2012年内部审计项目进行审计档案检查评比,重点检查是否按照内部审计档案工作准则进行立卷,内部审计项目质量是否严格执行相关准则的要求。评选活动共收到参评审计项目21个,市内审协会根据《连云港市内部审计协会内部审计档案管理暂行办法》的规定,按照公开、公平、公正的原则,进一步细化评分标准,严格评选程序,对参评项目进行了认真审核评选。经评选,确定4家单位为优秀单位,6家单位为表彰单位。整个评选工作呈现以下几个特点:
一是各单位高度重视。各单位积极响应工作部署,踊跃挑选质量过硬、审计规范的项目档案参加评选。各单位对上报的审计档案,对照内部审计准则和评选办法,从审计规范化程度、审计底稿与审计证据的相关性、审计问题的定性处理、审计成果开发利用以及审计档案的装订等环节严格把关,真正把优秀的好的项目档案推荐上来。二是评选工作规范细致。为确保评选工作顺利进行,内审协会专门制定了评选工作实施意见,对评选的组织工作、评委人员组成、评选程序等作出了明确规定。在评选中,评委们以高度负责的态度,对照评分标准逐项评判打分。三是质量和规范化程度较高。主要体现在审计领域广泛,除传统的财务收支审计外,参选项目的审计内容还涉及风险管理审计、内部控制评审、经济责任审计等方面。
但通过评选,也发现内部审计档案仍然存在着一些不容忽视的问题,在一定程度上影响和制约了内部审计质量的提高。如审计工作底稿不规范,对个别重要问题缺少有力证据支撑,审计报告不符合规定要求,审计建议和意见针对性不强,审计成果开发利用水平尚需进一步提高等。对以上这些问题和不足,市内审协会将通过这次评选工作认真研究解决办法,有针对性地采取措施,督促各内审机构严格执行内部审计准则,以推动内部审计工作不断提升。(连云港市内审协会)