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中国内部审计协会在京举办行政事业单位内部控制规范研讨班

发布时间:2013年12月23日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

   12月19日,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举办了行政事业单位内部控制规范研讨班。来自行政事业单位内部审计机构的负责人和内部审计人员,协会分会及地方内部审计协会的代表,共180余人参加了研讨班。研讨班主要议程包括:审计署行政事业司副司长常利、财政部会计司制度处处长王鹏做专题讲座,海关总署、中国医学科学院做交流发言。

   在讲座开始前,协会副会长兼秘书长鲍国明简要介绍了协会2013年的主要工作和2014年的工作思路,并指出推动行政事业单位内部控制规范化具有重要意义,是协会当前的重点工作之一。

   常利做了题为《深化中央部门预算执行审计 促进加强行政事业单位内部控制建设》的讲座。他通过大量审计案例、实例,揭示了行政事业单位内部控制管理的现状和存在的突出问题,分析了问题形成的原因,指出其主要原因是内部控制制度建设和执行方面存在漏洞。在此基础上,他阐述了行政事业单位内部审计应重点关注的问题,对内部审计工作提出了建议:一是关注重点部门、重点领域;二是财务收支审计与经济责任审计、绩效审计结合;三是加大信息化建设力度,提高审计质量和效率;四是加强人员培训,建设高水平内部审计团队。

   王鹏做了题为《行政事业单位内部控制规范建设与实施》的讲座。他从为什么制定行政事业单位内部控制规范、什么是行政事业单位内部控制、内部控制规范是如何制定的、内部控制规范的内容、如何实施内部控制规范等方面,全面介绍了将于2014年1月1日实施的《行政事业单位内部控制规范(试行)》的指导思想、主要内容和实施原则,并结合当前形势与行政事业单位内部控制现状与大家交流了体会。 

    海关总署督察内审司副司长张格萍以《构建具有鲜明海关特色的内部控制机制》为题,介绍了海关内部控制的形成背景、思路,主要做法和经验,及内部控制应关注的重点。中国医学科学院审计处处长张丽艳以《加强内部控制 做好风险防范》为题,介绍了本单位在落实行政事业单位内部控制规范方面所做的大量工作,以及内部审计在强化内部控制方面的目标和举措。(郭旭)

鲍国明介绍协会工作情况
 
 
常利做专题讲座
 
 
王鹏做专题讲座
 
 
张格萍做交流发言
 
 
张丽艳做交流发言
 
 
研讨班现场
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