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浙江省嘉兴市交通运输局出台《内部审计工作规程》

发布时间:2014年05月12日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

 

   【导读】《工作规程》将交通系统内审的工作目标、工作程序、工作重点以及工作要求等内容规定成文,明确在审计实施前主动告知、审计实施中主动指导、审计完成后征询意见,形成审计、被审双方互信、互助的良好局面,切实形成合力提升交通系统管理实效。

    为进一步加强交通内部审计工作,规范审计程序,推行“阳光审计”,充分发挥内部审计在经济管理和廉政勤政工作中的作用,市交通运输局近日印发了《嘉兴市交通运输局内部审计工作规程》(以下简称《工作规程》)。该《工作规程》从内部审计机构和人员、审计准备、审计实施、审计报告、后续审计、审计档案管理以及审计质量控制八个方面,进一步规范交通系统内审操作程序、提升内审管理水平,使得交通内审工作有章可循、有据可依。

    《工作规程》将交通系统内审的工作目标、工作程序、工作重点以及工作要求等内容规定成文,明确在审计实施前主动告知、审计实施中主动指导、审计完成后征询意见,形成审计、被审双方互信、互助的良好局面,切实形成合力提升交通系统管理实效。同时也使系统单位对审计的认识更加清晰,在日常管理中有重点地加强自查、自纠,发挥部门基础性、源头性的自我监管作用,发挥好审计预防的“免疫”功能。

     《工作规程》还结合交通系统内审工作实际,制定了20个内部审计基础模板,统一交通内审格式,也便于交通系统单位参照使用。(张俊雄 花屹)

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