聊城内部审计工作成效显3年增收节支1.44亿元
为有效发挥内部审计机构的职能作用,4月17日,市审计局联合市内部审计协会开展了内部管理和风险控制培训,全市86家机关和企事业单位共有100余人参加。
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,是单位行政权力、经济决策权力执行和经济运行管理监督的第一道关口,是自我纠错改正的重要环节,是对单位风险防范、预警与控制的一项重要制度安排。近年来,我市内部审计工作取得了长足发展。2010年聊城市政府下发了《聊城市内部审计工作规定》,为内审工作开展营造出良好的环境;去年,我市创办了内审人才库,将优秀内审人员纳入人才库管理,已有246人入选;市县两级内审协会全部成立,市级还成立起3个行业协会,全年有20家行政事业单位建立健全了内审机构,配备了内审人员。截至目前,全市内部审计机构已达312个,内部审计从业人员达530人。近三年来,内部审计监控资金648亿元,促进增收节支1.44亿元。在全国内审“双先”评选活动中,聊城交运集团监察 该内 容 由中 审 网校所 属 ww w.a u dit c n .com审计部获得全国先进集体,聊城监狱审计室田春双获得全国先进工作者称号;有6个单位被评为全省内审机构先进单位,6名同志被评为全省内部审计工作先进个人,在全省内审工作考核中,我市获得第3名的好成绩 该内 容 由中 审 网校所 属 ww w.a u dit c n .com。
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