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浙江省杭州市萧山区审计局召开《杭州市内部审计工作规定(征求意见稿)》征求意见座谈会

发布时间:2015年09月25日| 作者:朱仁良| 来源:杭州市萧山区审计局| 点击数: |字体:    |    默认    |   

  9月17日,萧山区审计局召开《杭州市内部审计工作规定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿)》)征求意见座谈会,城厢街道、区教育局、区国资经营总公司、传化集团等12个单位内审机构负责人参加了会议。


  区审计局副局长、区内审协会副会长韩梓华首先介绍了即将出台的《杭州市内部审计工作规定》的背景、依据、必要性。他说,为了贯彻落实《中华人民共国审计法》和《浙江省审计条例》、《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发[2015]17号),杭州市政府拟出台新的《杭州市内部审计工作规定》是适应新形势、新任务的需要,是审计监督对象的控制和管理的内在需求,是内审事业发展必然要求,将进一步发挥内审的“免疫系统”功能,推进内部审计法制化、制度化和规范化建设进程。召开部分镇街、机关部门和企业单位内审专题座谈会,征求、听取对《征求意见稿》的意见建议,就是为了增强其前瞻性、建设性、可操作性,更好地指导区、县内审工作的开展。


  与会人员充分肯定《征求意见稿》,认为出台《杭州市内部审计工作规定》十分必要和及时,将会推动内审机构进一步健全、人员配备更加到位,有利于内部审计更好地发展。同时,各内审机构负责人均对《征求意见稿》进行了讨论,提出了许多较好的意见建议。


  区审计局党组书记、区内审协会会长翟炳芳作了总结发言。他认为,此次座谈会认真学习了《征求意见稿》的内容,为进一步贯彻落实《杭州市内部审计工作规定》将起到很好的推进作用。他说,凡是内部审计有所作为的单位,他们的事业发展得也较好。但在新形势下,目前我区的内审工作许多方面急需创新发展,尤其在健全完善我区内审工作规定方面,需要深化民营企业、村级集体内审工作的指导和服务,进一步完善内审工作考核机制,提升内审协会的履职能力和水平等作出积极的探索。

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