民丰农商行:谱好“五部曲” 力促内部审计“五提高”
内部审计,是农村商业银行监督体系的重要部分。近年来,民丰农商行认真执行国家内审法规,积极应对金融监管形势变化,紧紧围绕业务发展和内审转型目标,通过不断完善内审体制、转变审计理念、创新审计技术、提高审计质量,有效促进全行内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com和风险管理水平的提升,保证各项业务的平稳发展。
长期以来,民丰农商行始终坚持直面问题、严肃查处、奖励合规的内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com审计理念,确保内审工作严肃有序开展。一方面,在严肃查处上绝不手软。加大对屡查屡犯和违反原则问题、禁止性规定的惩处力度。同时对一般性违规问题、个别性问题重点采取教育、培训等方式,从思想认识着手予以整改。另一方面,突出正能量,奖励合规。近几年,该行均将内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com管理列入部室与支行的年度目标责任状,并设立内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com管理专项奖,对内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com评价等级靠前单位进行奖励,有效调动全员参与内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com提升的积极性,凸显内审的正向激励导向作用。
在合理统筹、有效配置审计资源的前提下,民丰农商行不断提升审计视野,努力找准切入点,围绕重点业务、重点风险、重点单位和重点人员,组织实施了点面结合的审计,有效地提高了审计监督能力。在面上,着力做好案件风险滚动排查、内控 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com评价、全面审计、经营目标完成情况真实性等常规性项目,力求提高审计覆盖面。在点上,着力抓好专项审计、特别检查、离任审计和监管部门禁止规定执行情况审计等,力求在更深、更广的层面审深审透。今年以来,全行累计开展全面审计项目15个、专项审计项目4个、离任审计项目5个,提出审计建议62条。
为进一步提升全行的内审工作质量,民丰农商行在董事会和经营层的领导下,审计委员会围绕“统一工作底稿、加强沟通交流、注重总结提升、强化整改督促、开展质量评比”五个要求,持续强化审计质量管理,提升工作质效。一是传承审计技能,将个人智慧转化为团队生产力。近年来,该行组织业务骨干针对不同审计项目,制作工作底稿、梳理检查要点、编写检查案例、规范审计抽样、统一审计标准,夯实内审工作基础。二是提高沟通技巧,注重总结提升。该行要求审计员定期开展进场与出场演练,切实加强与被审计单位的交流与沟通。同时定期组织审计员对审计组织管理、审计方法、沟通技巧、工作底稿优化、审计文书等进行研讨,持续进行完善总结。三是全面落实整改,提高审计成果转化率。该行逐步建立健全审计发现问题整改台账,落实限期整改与后续审计制度,督促被审计单位尽早尽快消除各类风险隐患。四是开展质量评价,真实反映内审质量和专业水平。该行定期组织各审计小组从审计立项、审计过程、结果处理、审计档案等全流程进行评比,在内部形成“比学赶超”的良好工作氛围。
为进一步提升内审队伍综合素质,民丰农商行出台相关制度办法鼓励全行干部职工参加审计师 该内容 由中 审 网校 所 属w w w .au di tcn.com资格考试,并对取得证书人员进行重点培养,多层次培养专家型、复合型审计人才,提升队伍专业性。( 尹振洲 来源: 新华日报)