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浙江省松阳县审计局组织开展内部交叉审计

发布时间:2013年08月06日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

    为加强内部审计工作监督力度,提高内部审计工作质量和审计成效,有效地提高内部审计人员的业务水平与工作技能,8月5日开始,浙江省松阳县组织开展全县内部交叉审计。
    此次内部交叉审计,由该县审计局统一组织实施,抽调全县内部审计人员20人组成4个审计组,按照“互不相关”的原则,分别对该县水利局、卫生局、交通局、林业局等四部门下属10个单位的财政财务收支情况开展审计。县审计局抽调业务骨干分别担任项目审计组长,项目主审由各单位内部审计人员担任,县审计局同时还组成业务指导组和工作督查组,负责项目审计业务指导与日常监督管理工作。
     为实现预定审计工作目标,此次审计实行“五统一”原则,即统一审计方案、统一审计进点、统一实施时间、统一处理标准、统一文书格式。审计结束后由该县审计局负责出具审计报告,审计项目工作质量由县审计局负责。(松阳县审计局 方观根)

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