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农发行河北省分行营业部:开展财会内控管理专项检查

发布时间:2014年12月11日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

   为进一步规范财会基础管理、防控操作风险,提高财会条线的制度执行力,农发行河北省分行营业部围绕“强基础、抓合规、促发展”的主题,以合规经营管理为抓手,以防范财会风险为关键,以实现合规经营为目标,集中力量在全行组织开展了财会内控 该 内 容 由 中 审网 校 所属w w w . auditcn.com管理专项检查工作。

    加强组织领导。成立了由副总经理任组长,会计信息、计划财务等部门负责人为成员的会计内控 该 内 容 由 中 审网 校 所属w w w . auditcn.com管理专项检查领导小组,负责会计内控 该 内 容 由 中 审网 校 所属w w w . auditcn.com管理专项检查的安排部署和沟通协调。同时,由会计信息和计划财务部门带队,抽调辖内业务骨干,组成检查组实施专项检查。

    明确检查重点。重点检查所辖营业机构2013年至2014年两个年度的会计内控 该 内 容 由 中 审网 校 所属w w w . auditcn.com管理情况、问题整改情况及IC卡使用管理情况;存放同业账户资金、存放人行款项、错账冲正情况,银企实时对账情况;其他应收款项和其他应付款项、经费存款的使用情况。

    落实检查责任。为确保检查取得实效,防止检查流于形式,该部实行检查问责制,落实专项检查责任。一方面,检查人员对检查结果负责,凡应发现而未发现涉及案件线索的问题,将追究检查人员的责任;另一方面,被检查机构负责人对所有事项的检查结果逐项确认,并与检查人员一同签章于检查报告书并共同承担责任。(来源: 新华网)

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