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商水联社组织会计交叉检查加强内控管理

发布时间:2015年10月23日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

    为掌握内控 该 内 容由中 审 网 校 所 属ww w.a u ditcn.co m制度执行情况,加强内控 该 内 容由中 审 网 校 所 属ww w.a u ditcn.co m管理,促进业务健康发展,近日,商水联社组织辖内部分主管会计进行了交叉检查。检查内容包括重要空白凭证、印章管理及使用情况,会计档案管理情况等。

     加强领导,成立组织。该联社十分重视此项工作,成立了由理事长为组长,联社主任、主管财务副主任为副组长,财务会计部全体人员和全辖主管会计为成员的领导小组,以加强对检查的组织、指导、沟通协调等。还成立了设在财务会计部的办公室,负责检查的具体工作。

     准备充分,制订方案。为把这项工作做好,该联社做了充分准备。一是下发了《关于组织主管会计进行交叉加强内控 该 内 容由中 审 网 校 所 属ww w.a u ditcn.co m管理的通知》,明确了检查目的、领导组织、检查内容及重点、检查要求等;二是抽调部分工作经验丰富、认真负责的主管会计成立检查小组,本着不检查本社的原则分配了被检查单位。

     认真检查,确保实效。各检查小组深入到被检查单位,对照检查表逐项认真进行检查,或座谈询问,或现场查看,或检查各种登记簿,并写好详细的检查底稿,不走过场,不留死角,确保检查横到边、纵到底。被检查单位积极配合,不阻挠,不隐瞒,不回避,认真回答检查人员提出的问题,第一时间提供相关资料,保证了检查效果。

      注重整改,化解风险。检查结束后,财务会计部撰写了检查报告,报告内容包括检查综述、发现的问题、整改要求、下步工作要求等,并下发到各社。各社对照检查报告和留存的检查底稿认真进行整改,能立即整改的马上整改,不能立即整改的制订出整改计划,明确整改责任人、整改措施、整改完成时间等报财务会计部,财务会计部进行跟踪检查,确保风险真正得到化解。(来源:河南金融网)

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