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湛江雷州市财政局强化内控制度建设

发布时间:2016年07月04日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

  为强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,雷州市财政局强化内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m制度建设,逐步建立健全科学高效的制约和监督机制。

  一、成立内部控制委员会。3月10日,该局成立内部控制委员会,局长担任主任,党组书记任副主任,各股室(办)负责人为内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m委委员。内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m委下设办公室,负责具体事务,分工明确、责任到人。同时,该局还制定内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m工作实施方案,保障内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m工作有序进行。

  二、逐步完善内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m制度。各股室分工负责,完善各项专项风险管理办法。从5月份起,由各牵头股(室)负责拟订8个专项风险管理办法。其中,法规股牵头负责法律风险防控;预算股牵头负责预算编制风险防控;预算股、国库股牵头负责预算执行风险防控;预算股、综合股牵头负责政策制定风险防控;办公室牵头负责公共关系风险防控、机关运转风险防控和信息系统管理风险防控;人事教育股牵头负责岗位利益冲突风险防控。

  三、检查督促,消除管理隐患。各股室根据内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m基本制度和专项风险管理办法,全面梳理职责与流程,拟订本股室内部控制操作规程。局内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m委对风险管理办法和内部控制操作规程实际运行情况进行全面检查,消除内控 该内 容由中审 网 校 所属 w ww . audit cn.co m管理隐患,逐步完善制度。

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